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『簡體書』审计法规与准则(第四版)

書城自編碼: 3996955
分類:簡體書→大陸圖書→教材高职高专教材
作者: 陈希晖 著
國際書號(ISBN): 9787565451355
出版社: 东北财经大学出版社有限责任公司
出版日期: 2024-02-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 82.8

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內容簡介:
本书首先对审计法规与准行了整体描述括审计法规的层次、分类,审计准则的性质、修订及其在审计理论结构中的地位,然后对国家审计、内部审计、注册会计师审计三类审计主体的审计法规与准则的发展、现状和未行全景描述。主要内含三类审计主体的审计人员目前常用、具有指导意义的审计法规与准则,既有审计专业性法律,又有相关行政法规和准则。尤其是全面收录了三类审计主体现行的审计准则,保留了审计法规与准则的原貌,有利于读者对三类审计主体的法行比较研究。
目錄
1 绪论
1.1 审计法规概述
1.2 审计准则概述
2 国家审计法规与准则
2.1 国家审计法规与准则概述
2.2 国家审计法规与准则汇编
2.2.1 中华人民共和国审计法
2.2.2 中华人民共和国审计法实施条例
2.2.3 财政违法行为处罚处分条例
2.2.4 关于加强审计工作的意见
2.2.5 关于完善审计制度若干重大问题的框架意见
2.2.6 政主干部和国有企事业单位主人员济责任审计规定
2.2.7干部自然资源资产离任审计规定(试行)
2.2.8 审计“四严禁”工作要求与审计“八不准”工作纪律
审计“四严禁”工作要求
审计“八不准”工作纪律
2.2.9 中华人民共和国国家审计准则
3 内部审计法规与准则
3.1 内部审计法规与准则概述
3.2 内部审计法规与准则汇编
3.2.1 审计署关于内部审计工作的规定
3.2.2 中国内部审计准则
第1101号——内部审计基本准则
第11号——内部审计人员职业道德规范
第2101号内部审计具体准则——审计计划
第2102号内部审计具体准则——审计通知书
第2103号内部审计具体准则——审计证据
第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿
第2105号内部审计具体准则——结果沟通
第2106号内部审计具体准则——审计报告
第2107号内部审计具体准则——后续审计
第2108号内部审计具体准则——审计抽样
第2109号内部审计具体准则——分析程序
第21号内部审计具体准则——内部控制审计
第22号内部审计具体准则——绩效审计
第23号内部审计具体准则——信息系统审计
第24号内部审计具体准则——对舞弊行行检查和报告
第25号内部审计具体准则——济责任审计
第2301号内部审计具体准则——内部审计机构的管理
第2302号内部审计具体准则——与董事会或者高管理层的关系
第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调
第2304号内部审计具体准则——利用外部专家服务
第2305号内部审计具体准则——人际关系
第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制
第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量
第2308号内部审计具体准则——审计档案工作
第2309号内部审计具体准则——内部审计业务管理
4 注册会计师审计法规与准则
4.1 注册会计师审计法规与准则概述
4.2 注册会计师审计法规与准则汇编
4.2.1 中华人民共和国注册会计师法修订草案(征求意见稿)
4.2.2 中国注册会计师职业道德守则
中国注册会计师职业道德守则第1号——职业道德基本原则
中国注册会计师职业道德守则第2号——职业道德概念框架
中国注册会计师职业道德守则第3号——提供专业服务的具体要求
中国注册会计师职业道德守则第4号——审计和审阅业务对独立性的要求
中国注册会计师职业道德守则第5号——其他鉴证业务对独立性的要求
4.2.3 中国注册会计师执业准则体系
中国注册会计师鉴证业务基本准则
中国注册会计师审计准则第1101号——注册会计师体目标和审计工作的基本要求
中国注册会计师审计准则第1111号——就审计业务约定条款达成一致意见
中国注册会计师审计准则第1121号——对财务报表审计实施的质量管理
中国注册会计师审计准则第1131号——审计工作底稿
中国注册会计师审计准则第1141号——财务报表审计中与舞弊相关的责任
中国注册会计师审计准则第1142号——财务报表审计中对法律法规的考虑
中国注册会计师审计准则第1151号——与治理层的沟通
中国注册会计师审计准则第1152号——向治理层和管理层通报内部控制缺陷
中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通
中国注册会计师审计准则第11号——计划审计工作
中国注册会计师审计准则第1211号——重大错报风险的识别和评估
中国注册会计师审计准则第1221号——计划和执行审计工作时的重要性
中国注册会计师审计准则第1231号——针对评估的重大错报风险采取的应对措施
中国注册会计师审计准则第1241号——对被审计单位使用服务机构的考虑
中国注册会计师审计准则第1251号——评价审计过程中识别出的错报
中国注册会计师审计准则第1301号——审计证据
中国注册会计师审计准则第1311号——对存货、诉讼和索赔、分部信息等特定项目获取审计证据的具体考虑
中国注册会计师审计准则第1312号——函证
中国注册会计师审计准则第1313号——分析程序
中国注册会计师审计准则第1314号——审计抽样
中国注册会计师审计准则第1321号——会计估计和相关披露的审计

 

 

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