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內容簡介: |
本教材在总结我国审计理论研究和工作实践成果的基础上,结合国家发布的审计执业准则和风险导向审计模式以及国内外经典审计案例,系统地阐述了审计的产生和发展、审计的职能和责任、审计标准和准则、审计模式和风险等审计的基础知识与基本理论,介绍了政府审计、民间审计和内部审计的发展状况以及急需大力拓展的审核、审阅等其他鉴证业务和相关服务等,重点阐述了财务会计报表审计实务。
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目錄:
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第一章 审计学概述
第一节 审计的含义和性质
第二节 审计的产生和发展
第三节 审计对象、目标、职能和作用
第四节 建立和完善我国审计监督制度的重大意义
审计案例 英国南海股份有限公司审计案
第二章 审计组织体系和审计分类
第一节 政府审计
第二节 注册会计师审计
第三节 内部审计
第四节 审计分类
审计案例 中国审计署引发全国“审计风暴”
第三章 审计标准和审计准则
第一节 审计标准
第二节 审计准则
第三节 会计师事务所质量控制准则
第四节 注册会计师职业道德准则和后续教育准则
审计案例 麦克逊·罗宾斯药材公司破产案
第四章 审计目标和审计责任
第一节 审计目标
第二节 审计责任
审计案例 上市公司造假舞弊谁之责
第五章 审计计划和审计模式
第一节 审计计划
第二节 审计模式
审计案例 世界通信公司审计案
第六章 审计证据和审计工作底稿
第一节 审计证据
第二节 获取审计证据的程序
第三节 审计工作底稿
审计案例 沧海公司应收账款审计案
第七章 风险评估
第一节 风险评估的作用
第二节 风险评估的内容
第三节 风险评估的程序
第四节 评估重大错报风险
审计案例 美国安然公司审计案
第八章 风险应对
第一节 针对评估的重大错报风险的总体应对措施
第二节 针对认定层次重大错报风险的审计程序
第三节 控制测试
第四节 实质性测试
审计案例 “银广夏”审计案
第九章 销售与收款循环审计
第一节 销售与收款循环内部控制及其测试
第二节 销售与收款循环实质性测试
审计案例 康成公司审计案
第十章 购货与付款循环审计
第一节 购货与付款循环内部控制及其测试
第二节 购货与付款循环实质性测试
审计案例 美国巨人零售公司审计案
第十一章 生产与仓储循环审计
第一节 生产与仓储循环内部控制及其测试
第二节 生产与仓储循环实质性测试
审计案例 高路华公司6.4亿元的假账案
第十二章 筹资与投资循环审计
第一节 筹资与投资循环内部控制及其测试
第二节 筹资与投资循环实质性测试
审计案例 美国ESM政府证券有限公司审计案
第十三章 货币资金审计
第一节 货币资金内部控制及其测试
第二节 货币资金实质性测试
审计案例 湖南天一科技股-g,3-=~tr限公司现金陷阱
第十四章 完成审计工作与审计报告
第一节 完成审计工作
第二节 审计报告概述
第三节 注册会计师审计报告
审计案例 我国第一份拒绝表示意见的审计报告
第十五章 验资、财务报表审阅和预测性财务信息审核
第一节 验资
第二节 财务报表审阅
第三节 其他鉴证业务
审计案例 上海贝岭股份有限公司盈利预测审核案
第十六章 相关服务和咨询业务
第一节 对财务报表信息执行商定程序
第二节 代理记账、税务代理与咨询
第三节 会计咨询
审计案例 飞翔公司管理咨询案
参考文献
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