登入帳戶  | 訂單查詢  | 購物車/收銀台( 0 ) | 在線留言板  | 付款方式  | 運費計算  | 聯絡我們  | 幫助中心 |  加入書簽
會員登入 新用戶登記
HOME新書上架暢銷書架好書推介特價區會員書架精選月讀2023年度TOP分類瀏覽雜誌 臺灣用戶
品種:超過100萬種各類書籍/音像和精品,正品正價,放心網購,悭钱省心 服務:香港台灣澳門海外 送貨:速遞郵局服務站

新書上架簡體書 繁體書
暢銷書架簡體書 繁體書
好書推介簡體書 繁體書

八月出版:大陸書 台灣書
七月出版:大陸書 台灣書
六月出版:大陸書 台灣書
五月出版:大陸書 台灣書
四月出版:大陸書 台灣書
三月出版:大陸書 台灣書
二月出版:大陸書 台灣書
一月出版:大陸書 台灣書
12月出版:大陸書 台灣書
11月出版:大陸書 台灣書
十月出版:大陸書 台灣書
九月出版:大陸書 台灣書
八月出版:大陸書 台灣書
七月出版:大陸書 台灣書
六月出版:大陸書 台灣書

『簡體書』内部审计

書城自編碼: 2091368
分類:簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 王宝庆
國際書號(ISBN): 9787565411748
出版社: 东北财经大学出版社有限责任公司
出版日期: 2013-06-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 216/282000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 74.2

我要買

 

** 我創建的書架 **
未登入.


新書推薦:
白酒风云录 中国白酒企业史(1949-2024):清香风起
《 白酒风云录 中国白酒企业史(1949-2024):清香风起 》

售價:HK$ 101.2
宋代社会经济史论集(增订版)(上下册)
《 宋代社会经济史论集(增订版)(上下册) 》

售價:HK$ 331.2
博弈论与社会契约(第1卷):公平博弈
《 博弈论与社会契约(第1卷):公平博弈 》

售價:HK$ 124.2
海外中国研究·政治仪式与近代中国国民身份建构(1911—1929)
《 海外中国研究·政治仪式与近代中国国民身份建构(1911—1929) 》

售價:HK$ 101.2
信息、生命与物理学
《 信息、生命与物理学 》

售價:HK$ 90.9
士仕之间:汉代士人与政治
《 士仕之间:汉代士人与政治 》

售價:HK$ 78.2
语义学(上卷)(语言学及应用语言学名著译丛)
《 语义学(上卷)(语言学及应用语言学名著译丛) 》

售價:HK$ 109.3
Redis 高手心法
《 Redis 高手心法 》

售價:HK$ 115.0

 

建議一齊購買:

+

HK$ 150.8
《中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)》
+

HK$ 129.9
《公司内部审计(第2版)(内部审计实务培训必备参考教材:最新的》
+

HK$ 94.4
《审计案例(高等教育审计精品)》
+

HK$ 292.1
《深入理解计算机系统(原书第2版)(决战大数据时代!IT技术人》
內容簡介:
《21世纪高等教育审计精品教材:内部审计》首先介绍了《萨班斯一奥克斯利法案》与影响、审计关系、内部审计工作规范体系;然后介绍了内部审计特征、内部审计人员的职业道德和职业能力、行业协会和内部审计机构;接着对内部审计的主要工作、管理方法、自我评价进行了深入浅出的讲解;最后对舞弊审计、经济效益审计和风险管理审计等相关领域和新兴领域进行简要介绍,以拓展读者的视野。
目錄
第1章公司治理与内部审计
学习目标
1.1公司治理概述
1.2《萨班斯一奥克斯利法案》及其影响
1.3审计关系
1.4我国内部审计工作规范体系
关键概念
本章小结
阅读案例浙江日发数码精密机械股份有限公司内部审计实践
第2章内部审计特征
学习目标
2.1政府审计与民间审计特征比较
2.2内部审计特征
关键概念
本章小结
阅读案例浙江嘉兴:建立“五个机制”强化内审组织指导
第3章内部审计人员与行业协会
学习目标
3.1内部审计人员的职业道德
3.2内部审计人员的执业能力
3.3内部审计协会
关键概念
本章小结
阅读案例这些审计人员的审计行为恰当吗
第4章内部审计机构
学习目标
4.1内部审计机构设置原则
4.2内部审计机构常见设置模式
4.3内部审计机构职责与权限
4.4内部审计机构管理
关键概念
本章小结
阅读案例帕玛拉特公司在内部审计机构的设置和作用
第5章内部审计主要工作
学习目标
5.1审计计划
5.2审计通知书
5.3审计证据
5.4审计工作底稿
5.5审计报告
5.6后续审计
关键概念
本章小结
阅读案例××集团股份有限公司2012年度审计工作计划
第6章内部审计管理方法
学习目标
6.1内部审计营销管理
6.2内部审计制度管理
6.3内部审计工作绩效评价
关键概念
本章小结
阅读案例规范管理降成本创新方法促审计
第7章内部控制自我评价
学习目标
7.1内部控制概述
7.2内部控制自我评价的程序及方法
7.3内部控制自我评价报告
关键概念
本章小结
阅读案例××股份有限公司20xx年度内部控制评价报告
第8章舞弊审计
学习目标
8.1舞弊审计概述
8.2管理层舞弊与审计
8.3雇员舞弊与审计
8.4舞弊防范
关键概念
……
第9章经济效益审计
第10章风险管理审计
主要参考文献

 

 

書城介紹  | 合作申請 | 索要書目  | 新手入門 | 聯絡方式  | 幫助中心 | 找書說明  | 送貨方式 | 付款方式 香港用户  | 台灣用户 | 大陸用户 | 海外用户
megBook.com.hk
Copyright © 2013 - 2024 (香港)大書城有限公司  All Rights Reserved.