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『簡體書』(修订版)国际注册内部审计师CIA考试应试指南

書城自編碼: 2108604
分類:簡體書→大陸圖書→考試财税外贸保险类考试
作者: 中审网校
國際書號(ISBN): 9787511901590
出版社: 中国时代经济出版社出版发行处
出版日期: 2013-05-01
版次: 5 印次: 9
頁數/字數: 349/512000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 164.3

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《企业内部控制制度设计操作指南》
內容簡介:
本书书共分10章,第一章介绍了内部审计的相关概念,介绍《框架》的基本内容。第二章介绍了内部审计在治理、风险和控制中的角色和职责,并阐述相关知识要点。第三章介绍了内部审计程序,包括在各个阶段开展的工作。第四章从内部审计的确认业务和咨询服务两大方面来讲述审计业务的实施。第五章介绍了舞弊调查程序以及在舞弊调查的相关要点。第六章介绍了各类审计工具的应用。第七章学习企业经营过程中涉及的相关知识。第八章包括财务会计和管理会计在内的相关会计知识。第九章包括经济学、金融方面的基础知识,此外还涉及到税收、法律的介绍。第十章介绍信息技术方面应掌握的内容。每一章的最后都精选了若干道典型模拟试题,以帮助考生了解CIA考试的命题思路和解答、巩固相关知识、适应CIA考试的要求。
本书的主要读者对象为参加CIA考试的考生。
目錄
编者的话
第一章 内部审计专业实务框架
第二章 内部审计在治理、风险管理和控制中的作用
第三章 内部审计程序
第四章 内部审计业务
第五章 舞弊
第六章 审计工具
第七章 经营过程
第八章 会计
第九章 宏观经济
第十章 信息技术
主要参考文献

 

 

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