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『簡體書』审计学(江苏省高等学校会计学品牌专业教材)

書城自編碼: 2417804
分類:簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 李秀枝,陈韶君,刘建勇 主编
國際書號(ISBN): 9787111414568
出版社: 机械工业出版社
出版日期: 2013-03-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 318/396000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 95.4

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內容簡介:
本书以注册会计师财务报表审计为主线,深入细致地介绍了审计相关理论和技能的重点内容,兼顾政府审计、内部审计和注册会计师审计的相关内容,力求做到体系合理、重点突出、知识全面。
本书可作为高等院校会计学、审计及相关专业的本科教材,也可作为企事业单位的会计、审计人员,以及参加审计专业技术资格考试和注册会计师全国统一考试人员的参考用书。
目錄
前言
第一章 总论 
 第一节 审计的起源与发展 
 第二节 审计的概念和分类 
 复习思考题
第二章 审计组织形式和审计准则
 第一节 政府审计及政府审计准则
 第二节 内部审计及内部审计准则
 第三节 社会审计及注册会计师执业准则
 第四节 政府审计、注册会计师审计与内部审计的关系
 复习思考题
第三章 审计人员的法律责任
 第一节 政府审计人员的法律责任
 第二节 注册会计师的法律责任
 复习思考题
第四章 注册会计师职业道德规范
 第一节 职业道德基本原则
 第二节 职业道德概念框架
 第三节 审计业务对独立性的要求
 复习思考题
第五章 审计目标
 第一节 财务报表审计总目标与审计工作前提
 第二节 认定与具体审计目标
 第三节 审计过程与审计目标的实现
 复习思考题
第六章 审计计划
 第一节 初步业务活动
 第二节 总体审计策略和具体审计计划
 第三节 审计风险和审计重要性
 复习思考颠 
第七章 审计证据 
 第一节 审计证据的概念和特征 
 第二节 获取审计证据的审计程序 
 第三节 函证 
 第四节 分析程序 
 复习思考题 
第八章 审计抽样 
 第一节 审计抽样的基本概念 
 第二节 审计抽样的基本原理和步骤 .
 第三节 审计抽样在控制测试中的应用 
 第四节 审计抽样在细节测试中的运用 
 复习思考题 
第九章 审计工作底稿 
 第一节 审计工作底稿概述 
 第二节 审计工作底稿的格式、要素和范围 
 第三节 审计工作底稿的归档 
 复习思考题 
第十章 风险评估 
 第一节 风险评估概述 
 第二节 了解被审计单位及其环境和内部控制 
 第三节 评估重大错报风险 
 复习思考题 
第十一章 风险应对 
 第一节 针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施
 第二节 针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序 
 第三节 控制测试 
 第四节 实质性程序 
 复习思考题 
第十二章 销售与收款循环的审计 
 第一节 销售与收款循环的特点 
 第二节 销售与收款循环的内部控制和控制测试 
 第三节 销售与收款循环的实质性程序 
 复习思考题 
第十三章 采购与付款循环的审计 
 第一节 采购与付款循环的特点
 ……
第十四章 生产与存货循环的审计
第十五章 货币资金的审计
第十六章 终结审计
第十七章 审计报告
参考答案
参考文献 

 

 

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