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『簡體書』时代道路

書城自編碼: 2529092
分類:簡體書→大陸圖書→經濟統計/審計
作者: 朱荣恩 编著
國際書號(ISBN): 9787509548240
出版社: 中国财政经济出版社一
出版日期: 2013-10-01
版次: 1 印次: 2
頁數/字數: 421/300000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 180.2

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內容簡介:
本书是作者在大学执教30年和公司创业20年的历程中形成的论文、专访等成果汇编,反映了作者经历的所处时代的特点及所走道路的特色。本书分别从会计审计、内部控制、信用评级三个领域汇集作者的有关论文,反映作者从会计引入到审计,从审计引入到内部控制,从内部控制引入到信用评级的学术生涯和以会计为原点,依次扩大到审计、管理、金融领域的人生轨迹。专访部分反映了作者对专业学习、经济改革、行业发展以及社会责任的态度和观点,有积极的启示作用。另外本书汇集了作者所指导的博士论文摘要,体现了作者教书育人成果和桃李芬芳的风范。本书在一定程度上揭示了时代创造机遇、努力成就事业的人生发展规律。
關於作者:
朱荣恩,上海财经大学教授、博士生导师,中国注册会计师,上海新世纪资信评估投资服务有限公司董事长兼总裁。担任财政部企业内部控制标准委员会委员、中国银行间市场交易商协会信用评级专业委员会副主任委员、中国证券业协会资信评级专业委员会副主任委员、中国人民银行征信中心博士后科研工作站学术指导委员会委员、中国金融教育发展基金会名誉理事、上海市信用服务行业协会常务副会长;曾任上海证券交易所首届指数专家委员会委员、上海市信用管理岗位资格考核办公室专家组组长。主编《会计制度设计》、《现代内部审计学》、《审计学》、《现代企业内部控制制度》、《企业内部控制规范与案例》、《资信评级》、《新世纪信用评级研究与探索》等二十余部著作,发表论文六十余篇。主持课题十余项,其中《债券评级研究》课题荣获l997年上海市决策咨询成果二等奖。
目錄
会计审计篇
 会计电算化开发问题及其对策
 上市公司统一财务报表揭示的难点与对策
 建立与完善上市公司公开制度
 关于企业集团股份制会计制度转换的几个问题
 雷曼兄弟事件中的会计问题及启示
 审计技术的新发展——cAAT简介
 财务模型法在审计工作中的应用
 发展中的电算化审计
 试论培养高质量的审计专门人才
 试论可行性研究审计
 浅议基本建设审计意义和特点
 审计风险模式及效用
 现代系统理论在制度基础审计中的应用
 论现代审计的基本特征与我国审计的发展方向
 论全面审计质量管理
内部控制篇
 会计电算化内部控制模式
 内部会计控制种类与符合性测试方法
 电算化系统内部控制技术20例
 会计电算化内部控制测试特点和方法
 内部控制问题式调查表的设计方法
 电算化内部控制评审程序
 内部控制的理论发展
 建立和完善内部控制的思考
 财务报告内部控制评价的发展与启示
 内部控制框架的新发展——企业风险管理框架
 关于企业内部会计控制应用效果的问卷调查
 成果卓著影响深远任重道远
 我国企业内部控制规范若干问题
信用评级篇
 证券管理立法的国际比较
 资产证券化——企业新的融资渠道
 国际评级业和评级监管的发展与演变
 IOSC0三大监管支柱及对我国评级监管的启示
 我国信用评级行业的发展历史、问题及建议
 中国评级业的发展道路
 企业财务信用评价与管理问题
 信用评级局限性
 交易对手主体信用评级与金融稳定体系的构建
 基于主体信用评级的中国社会信用体系建设
 国际视野下的信用评级观点
 发展信用评级机构建设上海金融中心
 论信用评级的本质属性
媒体专访篇
 《中国会计报》:那是一个知识饥渴的年代
 《组织人事报》:建立鼓励进步的秩序
 《中国征信》:借帆出海正当时
 《金融时报》:新世纪新征程新探索
 《中国人大》:审议“功力”了得的朱代表
学生论文篇
 内部控制有效性与财务报告可靠性相关性研究
 信用评级的功能检验和质量控制研究
 重要客户与审计任期对审计独立性的影响
 持续审计研究
 内部审计形成机理的研究
 信用级别的影响因素与经济后果
 控制权私人收益、累积操控盈余与审计师监督
 硕士论文题目
附录
 1.简历2.主要照片3.论文目录4.著作目录5.课题目录6.获奖成果目录
后记

 

 

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