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『簡體書』审计学原理与实务

書城自編碼: 2890430
分類:簡體書→大陸圖書→經濟統計/審計
作者: 郭磊,李普玲 主编
國際書號(ISBN): 9787514171976
出版社: 经济科学出版社
出版日期: 2016-08-01


書度/開本: 16开

售價:HK$ 69.0

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內容簡介:
郭磊、李普玲主编的这本《审计学原理与实务》是高等职业教育十三五创新型规划教材。教材分两部分共十五章,全面、系统地介绍了审计学科的基础知识、基本理论,以及基础的审计实务工作。每个章节,均由案例引入,提出问题,激发学生的学习兴趣,在学习中解决问题,并以案例结束。促使学生运用学到的知识独立分析问题、解决问题。同时,每一部分还配套有思考题,供学生自我学习。
目錄
第一部分 审计学原理理论
第一章 总论
第一节 审计的产生与发展
第二节 审计的概念及本质
第三节 审计的基本假设
第四节 审计的对象、职能和作用
第二章 审计组织及审计人员形式
第一节 国家审计机关及其审计人员
第二节 内部审计机构及审计人员
第三节 民间审计组织
第四节 审计人员
第三章 审计职业道德与法律责任
第一节 国家审计人员的职业道德、法律责任
第二节 内部审计人员的职业道德、法律责任
第三节 注册会计师职业道德基本原则、法律责任
第四节 财务报表审计中对舞弊的考虑
第四章 审计分类与方法
第一节 审计的分类
第二节 审计方法概述
第三节 审计抽样技术
第五章 审计目标及审计程序
第一节 财务报表审计的总目标
第二节 财务报表审计的责任划分
第三节 财务报表循环
第四节 确定具体审计目标
第五节 审计程序
第六章 审计规范
第一节 审计规范概述
第二节 审计准则的产生与发展
第三节 国家审计准则
第四节 内部审计准则
第五节 民间审计准则
第七章 审计标准、审计证据和审计工作底稿
第一节 审计标准
第二节 审计证据
第三节 审计工作底稿
第八章 针对风险评估与应对、内部控制的评审
第一节 风险评估与应对概述
第二节 了解被审计单位及其环境
第三节 了解被审计单位的内部控制
第四节 针对评估的重大错报风险实施的程序
第二部分 财务审计理论
第九章 销售与收款循环审计
第一节 销售与收款循环审计概述
第二节 销售与收款循环的内部控制和控制测试
第三节 销售与收款循环的实质性程序
第十章 采购与付款循环的审计
第一节 采购与付款循环审计概述
第二节 采购与付款循环的内部控制和控制测试
第三节 购货与付款循环的实质性程序
第十一章 存货与仓储循环审计
第一节 存货与仓储循环审计概述
第二节 存货与仓储循环的控制风险评估
第三节 存货与仓储循环的实质性程序
第四节 应付职工薪酬审计
第五节 生产成本审计
第十二章 筹资与投资循环审计
第一节 筹资与投资循环审计概述
第二节 筹资与投资循环的内部控制和控制测试
第三节 筹资与投资循环的实质性程序
第十三章 货币资金审计
第一节 货币资金审计概述
第二节 货币资金的控制风险评估
第三节 货币资金的实质性程序
第十四章 审计报告
第一节 审计报告概述
第二节 审计报告的基本类型
第三节 编制审计报告的步骤和要求
第十五章 审计管理
第一节 审计管理概述
第二节 审计计划管理
第三节 审计质量管理
第四节 审计信息、统计及档案管理
附录1 中华人民共和国审计法
附录2 中华人民共和国国家审计准则
附录3 中华人民共和国注册会计师法(2014年修正)
附录4 审计机关审计档案管理规定
参考文献

 

 

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