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『簡體書』企业风险管理内部审计数字化转型,普华永道经验总结(套装共2册)

書城自編碼: 3993658
分類:簡體書→大陸圖書→管理一般管理學
作者: [澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆 [中]李日辉
國際書號(ISBN): 9787X29733692
出版社: 机械工业出版社
出版日期: 2024-06-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 262.2

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內容簡介:
《企业风险管理数字化转型:方法论与实践》
这是一部从原理、方法论、实施路径、实践案例等多个维度全面讲解企业风险管理及其数字化转型的著作。
本书是作者多年来在甲方银行和乙方咨询公司的经验总结,内含大量行业领先方法、模型及经验,其中包括了业界D创并首次公开的内容,具有很高的参考价值。
==========================
《内部审计数字化转型:方法论与实践》
这是一部从方法论和业务实操的角度讲解内部审计数字化转型的著作。
4位作者在内部审计和数字化转型领域有丰富的经验,既有在甲方企业的工作经历,又有在乙方咨询公司工作的经历,本书从双重视角对内部审计数字化转型的方法、工具、实施路径和业务实操等进行了系统的讲解,具有很高的参考价值。它将指导企业启动内部审计数字化转型的规划和实施,让内部审计赋能公司的治理和业务拓展。
關於作者:
《企业风险管理数字化转型:方法论与实践》
萧达人
全面风险管理和金融行业数字化转型专家,具有甲方银行和乙方咨询公司双重工作背景,现就职于某知名国际咨询公司的金融服务行业的数字化转型咨询团队,专注于金融机构核心业务、风险管理、信贷管理和信息科技工作的数字化与科技化。
曾参与过多家银行、券商、保险公司和互联网金融公司的风险管理、数字化转型、IT规划及信贷管理项目,为客户提供数字化转型、金融科技变革所必需的业务经营管理服务。
==========================
《内部审计数字化转型:方法论与实践》
林祖辉
资深审计和风控专家,普华永道中国内地及中国香港TMT行业风险及控制服务主管合伙人。自1997年起,先后就职于普华永道广州及澳大利亚悉尼办公室,分别在审计及鉴证服务部门、风险及控制服务部门工作。
萧达人
资深风险管理和内部审计专家。曾为多家商业银行、证券公司、互联网金融企业提供风险管理、内部审计和数字化规划服务,著有《企业风险管理数字化转型:方法论与实践》。
张一帆
资深审计、风险管理与投融资专家。拥有领先银行、咨询和投资领域经验,前头部全国性股份制银行总行审计主力,曾参与及负责多个审计、内部控制与咨询项目。
李日辉
资深信息安全管理专家。曾供职于国际知名银行、保险、咨询等企业,在信息安全管理、网络安全技术、信息科技审计和项目管理等领域具有丰富经验。
目錄
《企业风险管理数字化转型:方法论与实践》
第一部分 风险管理和数字化
第1章 金融科技与风险管理基础3
第2章 金融科技重塑风险管理26
第3章 风险管理的变革50
第4章 风险管理数字化转型方法论总纲77
第二部分 核心风险管理及其数字化转型
第5章 战略风险管理及其数字化转型100
第6章 信用风险管理及其数字化转型119
第7章 操作风险管理及其数字化转型162
第8章 流动性风险管理及其数字化转型217
第9章 洗钱风险管理及其数字化转型240
第10章 组织和人才风险管理及其数字化转型256
第11章 信息科技风险管理及其数字化转型283
第三部分 数字化转型专题
第12章 战略级流程风险体系的数字化转型310
第13章 信贷业务和数字化信贷管理转型335
第14章 数字化信贷产品设计386
==========================
《内部审计数字化转型:方法论与实践》
第一部分 内部审计的理论基础
第1章 内部审计概要和流程2
第2章 内部审计现状和发展趋势22
第二部分 内部审计数字化转型方法
第3章 内部审计数字化转型方法论38
第4章 内部审计数字化变革分析57
第5章 内部审计数字化转型新生态建设86
第6章 内部审计数字化核心能力建设106
第三部分 内部审计数字化转型之大数据审计与人工智能审计
第7章 大数据审计134
第8章 人工智能审计165
第四部分 内部审计实务
第9章 零售信贷业务审计182
第10章 公司信贷业务审计205
第11章 信息安全和隐私保护审计230
第12章 企业数字化转型审计256
第13章 内部审计咨询业务271

 

 

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